B&G Group Ltd. Знания_и_опыт_профессионалов ГлавнаяКарта сайтаE-mail

(495) 233-05-37


office@finofficer.ru

     
   
           

Корпорация: хитроумное изобретение для получения личной прибыли без личной ответственности.


Амброз Гвиннет Бирс

(1842-1913)

американский писатель



 

Валютное регулирование

Диплом DipIFR

ДипИФР-Рус

Бухгалтерский учет

Интересные курсы

Management accounting

Семинары для финансовых директоров

 

Курсы European Institute of Financial Directors
Налоговое планирование

 

Для кого предназначена программа: Руководители, главные бухгалтера, бухгалтера, юристы, аудиторы, специалисты по налогам, налоговые консультанты, налоговые инспектора.

 

Цели программы: Цель курса в изучении принципов налогообложения и налогового планирования в компаниях и корпорациях.

 

Аннотация: Компании сталкиваются с налоговым бременем, налоги являются расходами для бизнеса, но обеспечивают существование в цивилизованном обществе. Управление налоговой нагрузкой - это одна из целей менеджмента. На курсах будут рассмотрены основные принципы налогообложения, государственное регулирование налогов и способы оптимизации налогов.

 

1. Характеристики налогов.

  • Экономическая сущность налогов. Способы обеспечения государств с помощью налогов.
  • Эволюция систем налогообложения.
  • Классификация налогов. Особенности прямых и косвенных налогов.
  • Особенности отдельных видов налогов: налог на прибыль, налог на добавленную стоимость (НДС), налог с продаж, акцизы, подоходный налог, налог на недвижимость.
  • Особенности национального налогообложения.
  • Принципы налогового планирования.
  • Алгоритмы налогового планирования.
  • Обеспечительные процедуры государства по сбору налогов.
  • Налоговый менеджмент.

2. Планирование и бюджетирование налоговых обязательств.

  • Стратегическое планирование налоговой нагрузки.
  • Методы прогнозирования налогов.
  • Календари налоговых платежей.
  • Бюджет отдельных налогов. Консолидированный бюджет налогов.
  • График платежей налогов. Расчет кредиторской задолженности по налогам.
  • Моделирование налоговой нагрузки.

3. Планирование налога на прибыль.

  • Учет доходов и расходов для расчета налога на прибыль. База для расчета налога на прибыль.
  • Учет социальных расходов при расчете налога на прибыль.
  • Необлагаемые прибыли.
  • Повышенные ставки налогов.
  • Расчет и учет отложенных налогов.
  • Методы расчета амортизации. Использование ускоренной амортизации для налога.
  • Налогообложение операций с ценными бумагами.
  • Налогообложение дивидендов.
  • Процентные расходы при расчете налога на прибыль.
  • Налог на прибыль для малых предприятий.
  • Управление контрактами при налоговом планировании.
  • Особенности национального налога на прибыль.

4. Планирование налога на добавленную стоимость.

  • Экономическая сущность налога на добавленную стоимость.
  • Освобождение от НДС.
  • Налог на добавленную стоимость при транзакции недвижимости.
  • Налог на добавленную стоимость в строительстве.
  • Налог на добавленную стоимость при экспортно-импортных операциях.
  • Tax-free и advanced НДС.
  • Особенности национального налога на добавленную стоимость.

5. Налоги для охраны окружающей среды.

  • Цели налогов для охраны окружающей среды.
  • База для исчисления налога для охраны окружающей среды.

6. Отчетность по налогам.

  • Контроль подготовки и сдачи налоговой отчетности.
  • Связь налоговой и бухгалтерской отчетностей.
  • Налоговая отчетность в формате XBRL.
  • Особенности национальной налоговой и бухгалтерской отчетности.

7. Использование льгот.

  • Индивидуальные и общие налоговые льготы.
  • Льготы для социальных, общественных и государственных организаций.
  • Налоговые льготы для пенсионных планов.
  • Скидки к налоговым ставкам.
  • Налоги в свободных экономических зонах.
  • Налоговые льготы для иностранцев.
  • Отсрочки по налогам и налоговые каникулы. Налоговые кредиты.
  • Особенности национальных налоговых льгот.

8. Международное налоговое планирование.

  • Налоговое трансфертное ценообразование. Основные схемы налогового трансфертного ценообразования.
  • Применение оффшоров и низконалоговых стран.
  • Налогообложение услуг при международных операциях.
  • Ограничение правительства в использовании налогового трансфертного ценообразования. Риски взаимодействия с оффшорами.
  • Налог на репатриацию.
  • Таможенные пошлины. Беспошлинная торговля.
  • Национальные ограничения по налоговому трансфертному ценообразованию.

9. Определение эффективности налогового планирования.

  • Финансовый анализ налоговой нагрузки.
  • Расчет экономических эффектов от снижения налогов.
  • Рентабельность снижения налогов.
  • Риски при снижении налогов. Этика бизнеса и снижение налогов.

Место проведения занятий:

г. Москва, ул. Рабочая, д. 35 (м. Римская, м. Площадь Ильича). Показать карту.

 

Check Диплом EIFD. Подробнее.
Check Кофе-брейки и питание.
Check WiFi в аудитории.
Check Канцелярские принадлежности.
Check Бронирование гостиничного номера для иногородних слушателей.
Check Учебное пособие. Подробнее.
Check Сборник кейсов и практических задач. Подробнее.
Check Электронный портал. Подробнее.
Check Консалтинговая поддержка. Подробнее.

 

Скидки:

Для постоянных наших слушателей – скидка 10%.

 

 

 

 

Ближайшие даты начала:

По мере набора группы.

Вы можете оставить заявку на обучение и менеджер свяжется с Вами для уточнения даты.

 

Длительность:

40 ак. часов

 

Стоимость:

65000 руб.